15 Ağustos 2013 Perşembe

SAP FI Tabloları

BKPFMuhasebe belge başlığı
BSEGMuhasebe belgesinin bölümü
BSIPMükerrer belgelere ilişkin satıcı kontrol endeksi
BVORŞirketlararası kayıt işlemleri
EBKPFMuhasebe belgesi başlığı (sistem dışı belgelerden)
F111GGenel ayarlar: Ödeme düzenlemeleri için ödeme programı
FDZAÖdeme düzenlemelerinin nakit yönetimi münferit kalemleri
FRUNProgram çalıştırma tarihi
KLPAMüşteri/satıcı bağlantısı
KNB1Müşteri ana verileri (şirket kodu)
KNB4Müşteriye ilişkin ödeme tarihçesi
KNB5Müşteri ana verileri (ihtar verileri)
KNBKMüşteri ana verileri (banka ayrıntıları)
KNC1Müşteri ana verileri (işlem rakamları)
KNC3Müşteri ana veriler(özel DK işlemleri borç/alacak)
KNKAKredi yönetimi müşteri ana vr.: Genel mkz.verileri
KNKKMüşteri ana verileri kredi yönetimi: Kontrol alanı verileri
KOMUAna hesap satır kalemleri için hesap tayin örnekleri
LFA1Satıcı ana verileri (genel bölüm)
LFB1Satıcı ana verileri (şirket kodu)
LFB5Satıcı ana verileri (İhtar verileri)
LFBKSatıcı ana verileri (banka ayrıntıları)
LFC1Satıcı ana verileri: İşlem rakamları
LFC3Satıcı ana verileri (özel defteri kebir işlemleri-aylık B/A
MAHNSİhtar seçimiyle bloke edilen hesaplar
MHNKİhtar verileri (hesap girişleri)
PAYRÖdeme değişim ortamı dosyası
PAYRQÖdeme talepleri (Payment Request)
PCECÖnceden numaralanmış çekler
RFRRMuhasebe verileri - Müşteri/satıcı bilgi sistemi
SKA1Ana hesap ana verileri (hesap planı)
SKASAna hesap ana kaydı (Hesap planı:Anahtar sözcük listesi)
SKATAna hesap ana verileri (Hesap planı: Tanımı)
SKB1Ana hesap ana verileri (şirket kodu)
TSAKRReferanslı ana hesabı yarat
VBKPFBelge ön kaydı için belge başlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buraya Yorum Yazabilirsiniz...